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老师,请问一般纳税人公司,本期应纳税额是要交一万五千多的,但是为什么最后申报表是交一万一千多?上期也没有留底扣的税额?本期也没有进项抵扣

2023-01-09 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 10:22

你把你们的申报表截图看下

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快账用户7051 追问 2023-01-09 10:31

是这个么

是这个么
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齐红老师 解答 2023-01-09 10:33

同学你们有没有预缴或者你们税率开的多少

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快账用户7051 追问 2023-01-09 10:35

服务类6%,没预缴

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:39

这个一般都是系统自带的,都不会错

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快账用户7051 追问 2023-01-09 10:41

那扣的四千多哪去了?优惠政策抵减了吗

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:47

你们有什么优惠政策,

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你把你们的申报表截图看下
2023-01-09
这个待抵扣是发票没有认证的 这个不在增值税申报表里面 进项大于销项的那一部分就属于留底,留着以后可以继续抵扣的。
2024-07-06
你好 你的进项发票如果只是一张 那么不可以部分抵扣 要么不抵扣 要么全部抵扣!
2020-08-10
你好,可以的,可以全部抵扣的,要是进项大于销项就不用交称职。
2023-12-25
你好!这个不需要结转了
2024-08-20
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