同学您好,借:主营业务成本派送费,贷:银行存款
年底与客户签署1年期的服务合同,时间从今年12月初到明年12月。专票已开,服务款项也已全部收到。但成本却是每月发生无法预估。请问老师如何分摊收入到12个月?账务上如何处理?申报时如何填表?
老师您好,请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗,具体分局应该怎么写
你好老师,请问物流辅助服务*派送服务,钱已付未收到发票,如何暂估入账?
老师好:请问收到23年12月29日服务方开具的技术服务费发票,但是我公司不认可这笔费用没有支付对方,未来暂时也不支付不认可,请问这张发票我怎么入账?
老师,请问一下货运代理公司,我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费,2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票,借主营业务成本 红字,贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗?
钱已付未收到发票需要做预付账款吗?麻烦老师说下完整分录,谢谢
不客气,有空给五星好评。