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年底与客户签署1年期的服务合同,时间从今年12月初到明年12月。专票已开,服务款项也已全部收到。但成本却是每月发生无法预估。请问老师如何分摊收入到12个月?账务上如何处理?申报时如何填表?

2020-12-28 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-28 22:03

同学您好,您已经开票了,那需要按照发票的税额来算,您确认收入的时候可以12月份确认12月份的收入,

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快账用户4812 追问 2020-12-28 22:04

但是没有成本结转,如何处理?

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快账用户4812 追问 2020-12-28 22:05

还有如此会增加公司的本年企业所得。因为成本是按月发生的

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齐红老师 解答 2020-12-28 22:07

您就只确认所属是12月份的那部分收入,其他的明年的您可以先记入预收账款

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快账用户4812 追问 2020-12-28 22:08

好的,发票已开全额也可以这样操作是吧?谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-29 08:35

是的,根据权责发生制的原则是应该这样做的

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同学您好,您已经开票了,那需要按照发票的税额来算,您确认收入的时候可以12月份确认12月份的收入,
2020-12-28
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
您好,同学,能在所得税汇算前抵扣,只是去年发生的业务今年收到发票。 账务处理上冲暂估。
2023-03-17
你好,你这个是有期限的吗?
2022-06-09
你好,12日是签订合同的时候,不需要确认收入
2020-05-07
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