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老师,应付职工薪酬—社保费,账上有贷方负数,查了账是21年没有计提直接扣缴产生的,现在怎么处理

2023-01-07 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 14:46

同学您好,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户9154 追问 2023-01-07 14:55

老师,我们是小企业会计准则呢?

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快账用户9154 追问 2023-01-07 14:56

能直接记到2022年吗?借,管理费用

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齐红老师 解答 2023-01-07 15:01

损益是按权责发生制进行确认的

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同学您好,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-01-07
同学,你好 没有发放,之后会发放吗??
2024-04-20
工资,借应付职工薪酬工资贷管理费用,工资17万多。
2021-06-30
不可以的,员工部分你可以挂在账上,暂时不扣的。
2020-11-10
你好;       直接抵减了。 那么你冲计提 :借 管理费用- 单位社保负数金额; 贷应付职工薪酬 -  社保 负数金额;   
2022-10-25
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