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老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款

2020-10-14 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-14 14:06

同学你好 社保也包含在计提的工资里才可以的 2.借其他应付款

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相关问题讨论
同学你好 社保也包含在计提的工资里才可以的 2.借其他应付款
2020-10-14
这个分录不对,借应付账款-局社会保险事业 贷银行,你做外账?外账需要按下面这个截图做,
2020-10-14
借银行 借社保费负数 这样
2020-11-25
对的,同学,分录没有问题
2023-12-20
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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