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 老师,请问如果我们客服中心里有一些客服人员,但这些人不是我们员工,不是我们发工资,但我们给提供餐费,对于这部分餐费支出,我们应该计入什么科目?不能计入业务招待费和福利费,请问可以计入营业外支出吗?涉及个税吗?如果涉及按什么申报呢?劳务费吗?

2023-01-05 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 19:26

你好,做营业外支出可以的,分不出每个人是多少的,不需要缴个税的。

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你好,做营业外支出可以的,分不出每个人是多少的,不需要缴个税的。
2023-01-05
您好 工作餐计入福利费 招待费计入业务招待费 先计入收入 然后再用费用抵收入 一边增加收入 一边增加费用支出
2021-06-23
首先,如果说你把那个餐饮和劳务分开的话,劳务你就可以享受差额计税,餐饮你就可以正常,一般计税可以抵扣进项。
2022-07-04
你好;      是的; 为什么没有收入;这个是要有收入的; 不然你计入工程施工 没法转主营业务成本去的  
2022-12-30
学生餐费计“其他业务收入”,买的米面油计“其他业务成本”。 餐厅兼职员工工资计“其他业务成本-工资”,而非“管理费用-餐厅工资” 。 私立学校自营餐厅向学生供餐收入通常免增值税。 电子税务局申报,在“免税销售额”相关栏次填,如《增值税减免税申报明细表》选对应减免税代码填免税销售额,主表也填相应金额,具体参考当地指南或咨询税局。
2025-02-28
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