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老师好,我公司与客户都相互采购双方的货。这边我11月开出电子商业汇票10万给客户,客户那边12月收到汇票后又背书给我这边,那我这边11月对账应付账款已经减了10万,我12月是要加10万应付账款还是不管这笔(我开出去汇票给对方可对方又背给我)没遇到过咋处理这个账,麻烦老师帮我解答一下,谢谢老师哦

2023-01-05 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 10:32

学员你好,这种你可以冲减你的应付票据增加应付账款

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快账用户3479 追问 2023-01-05 10:34

老师,意思是我在12月对账时我这边需增加应付账款10万吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:34

如果你对对方有应收账款 建议做借:应付票据  贷:应收账款

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学员你好,这种你可以冲减你的应付票据增加应付账款
2023-01-05
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
你好,这样也是可以的
2020-08-24
您好 挂靠方已经自己支付给供应商了 后期不需要再支付的话 做账是要挂在股东代垫支付 借 原材料等 贷 其他应付款-股东 等收到工程款后,要把材料款通过这个股东账户转出去给挂靠方
2021-12-05
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