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我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。 我们10月11月商品在当月都销售了的

我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们10月11月商品在当月都销售了的
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们10月11月商品在当月都销售了的
我们这个月有进项转出,转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对?还有,我们这个月的话,进项是,大于那个销项的,而且进项转出之后,我们还有期末留底税额。
我们10月11月商品在当月都销售了的
2023-01-04 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 21:00

您好 进项税额转出分录正确的 请问您12月份 进项 销项税额都结平了吗?

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快账用户1905 追问 2023-01-04 21:02

转出的这家公司后面没有开票,我们12月的进项是其他供应商

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齐红老师 解答 2023-01-04 21:03

后面月份还会补开就可以了 年末的时候 进项 销项 进项税额转出科目都要结平的

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相关问题讨论
您好 进项税额转出分录正确的 请问您12月份 进项 销项税额都结平了吗?
2023-01-04
同学你好 如果当月没有留抵,事不需要往应交税费—未交增值税里转的
2023-01-04
您好 请问您的会计分录在哪里啊
2023-01-04
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
这种处理存在一定风险且不完全符合税务规定的严谨性。 一、关于留抵退税后的处理 留抵退税后,企业应按照实际经营情况进行增值税的核算。如果单纯为了每月缴纳一定增值税而进行不恰当的账务处理,可能会引起税务风险。税务机关对于留抵退税有后续的监管,若发现企业存在异常操作,可能会进行检查和处理。 进项税额转出一般是在特定情况下进行,如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,而不是为了控制缴纳增值税的金额而将留抵税额计入进项税额转出。 二、合规的处理方式 企业应正常核算进项和销项税额,根据实际业务进行账务处理和税务申报。 如果老板希望每月缴纳一定增值税,可以从业务角度考虑,如合理安排采购和销售时间,控制进项发票的认证时间等,以实现较为平稳的增值税缴纳情况,但不能通过不恰当的账务处理来达到目的。
2024-09-04
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