你好; 开的什么发票内容的;才好判断科目
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
我们商场和银联合作一个活动抽取手机。购买手机是我们给银联开具服务费普票 银联给我们商场转款,然后我们付手机款给供货商 供货商在给我们开具手机发票,这两张发票怎么做账?
老师,我们是批发手机的。公司给我们开了一张发票,我们不用打款,货款从我们的服务费中结算,之后,剩余的给我们开服务性发票。请问这张发票我们该怎么入账
之前的会计2023年暂估的费用400000,挂的是其他应付款-预提费用,没有票虚挂,现在马上要做24年汇算清缴了,税务和账务要怎么处理
您好,企业所得税合并申报的总分机构,不就地分摊,那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗?
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
所得税费用红色负数什么意思,代表什么
老师,旭晟昌是小规模 北京兰可可是一般纳税人 旭晟昌代运营北京兰可可的电商店铺抖音。店铺推广费由旭晟昌支付给北京兰可可 北京兰可可充值到店铺推广费账户里。那这个北京兰可可给旭晟昌开推广费发票开专票还是普票。平台会给北兰开推广费发票。北兰需要抵扣。我想应该北兰给旭晟昌开具普票吧 因为旭晟昌是小规模抵扣不了。平台给北兰开具专票。北兰抵扣 是这样吧
*运输服务*乘车费普通发票能抵扣进项税吗
老师,公司有员工试用期没过,离职了,应该给他开具离职证明吗
没有勾选的票,是不是也是需要先统计确认,再申报增值税?
老师,应付职工薪酬年报取数是看余额表里本年借方累计额,还是贷方累计额
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给我们开的是,通讯设备,手机 我们开给公司的是企业管理服务费
你好; 你收到了手机这些吗 ? 货物收到没有
手机收到了,5.5折给加盟商作为演示机
你好; 借库存商品 贷 银行存款 ;到时开出去的; 借应收账款贷其他业务收入; 销项税
问题是,我们不给总公司打款,
你好; 不支付; 你就走营业外收入在贷方即可; 借库存商品 贷 营业外收入; 算是对方送给你们的吗
那如果加盟商的这些钱不进公户呢
你好; 你说你开票出去的 服务费; 对方不付款嘛
老师,麻烦您看清楚我的问题。我感觉你理解反了。我们不付款,我们和总公司之间还有服务性发票,比如,我们这个公司结算费是20万,那我们就开20万的服务费给公司,公司给我们打款20万。现在有了这一张发票,金额为1万,那么,这一万我们不用单独打给公司,而是我们直接从结算服务费里面扣除,直接给公司开票19万,公司给我们打款19万
但是我们收到了一张公司开来的发票,这张发票我们该怎么入账
你好; 那你这样开票; 实际是 意思抵减了1万费用 ;按 19万开票; 那你直接按19万做收入报税即可 ; 就不单独去考虑服务费了
那我们这张发票怎么入账
你好; 你开出去的发票; 按照你的 开票金额19万做收入报税即可 ; 你 相当于是票扣了1万
那这张发票不用入账吗?
是的; 除非你是全额开20万 ;然后单独 收到1万的发票; 1万服务费发票计入成本或者费用去; 但是你直接按照19万票扣了。 你 在去做费用 1万就会不合理的