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老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?

2021-07-05 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-05 11:59

你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   

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你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
你好,对方应该给你开服务费的。
2022-03-15
你好,你们是什么行业?这种发票是没法入账的,会影响你的库存,你销售不出去的。
2021-09-22
你好,你们返佣直接开发票红冲,不需要对方开票
2023-10-23
你好    那你们这个费用  是什么方面的费用。 原来挂账了吗? 这样好判断科目   
2021-05-14
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