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应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额,但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项,销项,转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下,已交税金借方多出来的金额怎么结平

2023-01-04 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 14:35

你好,未缴增值税有余额吗?未交增值税和已交增值税对冲。如果其他的没有余额的借营业外支出,贷应交税费已交税金。

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快账用户2166 追问 2023-01-04 14:59

老师麻烦看下我追加的图片说明

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齐红老师 解答 2023-01-04 15:01

可以的,可以这么做的,应该是他支付的分录不对,他当时支付的时候应该用未交增值税,他用了已交税金。

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快账用户2166 追问 2023-01-04 15:06

那我这个已交税金借方9万多怎么冲平。不想自己做的账务不清不楚挂着这些莫名其妙的的金额,我如果结平了,翻年了我的应交税费总金额就刚好是我月末计提的增值税和附加税总金额了。

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齐红老师 解答 2023-01-04 15:07

借营业外支出贷应交税费未交动税。

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齐红老师 解答 2023-01-04 15:07

借营业外支出, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户2166 追问 2023-01-04 15:09

可是营业外支出多了一笔不晓得金额,有关系吗?会不会被税务什么呀

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齐红老师 解答 2023-01-04 15:15

那你查不到原因,只能做这个,要么你就一直有余额,直到查到原因之后你再调整。

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你好,未缴增值税有余额吗?未交增值税和已交增值税对冲。如果其他的没有余额的借营业外支出,贷应交税费已交税金。
2023-01-04
需要缴税就要结转增值税
2021-07-07
你好,应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-05-17
你好, 1.月末,无需将“应交税费——应交增值税”下设的明细科目余额转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,原明细科目(包括“销项税额”、“进项税额”在内)余额在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3.月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录): 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2020-08-17
同学你好 应该是转出未交增值税 为什么转出
2022-10-17
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