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销售一批仪器给客户比如100万,进项40万,已开发票,进项已抵扣,后期因为仪器有问题,又无偿赠送客户差不多20万的仪器和耗材,20万是进货价,这个20万的赠送要视同销售么?这个20万的进项可以抵扣么?

2023-01-04 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 12:11

同学你好 对的 要视同销售 可以抵扣

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快账用户1113 追问 2023-01-04 12:15

老师这个是因为前一笔销售的仪器有问题才赠送的,能不能直接把这次的赠送收入算到之前的仪器100内,然后这次的20万进项直接抵扣转成本

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齐红老师 解答 2023-01-04 12:22

同学你好 这个可以的哦

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快账用户1113 追问 2023-01-04 12:50

那老师这样是不是账上只用入库和结转成本?税务上要怎么做才能让税局认定我这样操作合规呢

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齐红老师 解答 2023-01-04 12:53

同学你好 赠送的视同销售就可以了

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快账用户1113 追问 2023-01-04 12:57

赠送的那部分收入不是算到100万之中了么?那可以相当于我不视同销售么

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齐红老师 解答 2023-01-04 12:58

同学你好 那你开发票得包含这部分

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快账用户1113 追问 2023-01-04 13:06

那如果只有出库单或者那边购货方的确认赠品的证明,可以不用开发票包含么

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:13

同学你好 对的 是这样的

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快账用户1113 追问 2023-01-04 13:21

你怕不是个机器人吧,我问什么你才答什么。。。。

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:27

回答问题就是针对学员提问的回答

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快账用户1113 追问 2023-01-04 13:30

不是我已经提出了一种假设,你否定了,不是应该给我建议另外一种处理方式吗?非得一步一步的问吗,而且回答的模棱两可。。。

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:37

同学你好 这个直接开折扣发票就可以 把赠送的也开在收入发票上

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快账用户1113 追问 2023-01-04 13:39

就是把之前的票退了冲红字,然后重新开票么

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:45

对的 这个赠送的需要包含在发票上开成折扣的 这样不用多交税

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快账用户1113 追问 2023-01-04 13:46

好呢,谢谢老师,我又懂了一种新思路,现在没问题了

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:52

同学你好 好的 问题解决了就好

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