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制造企业,2022年有延缓交税,高新技术企业9号之前有个快报,要填写实际上缴税费总额,这个是指今年1—22月税费入库时间金额,还是1—12月计提部分税费,因为有延缓,有几个月计提税费了,目前都还没缴纳,12月税费1月申报,也没缴纳,这个算么

2023-01-04 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 11:58

1—12月计提部分税费的,同学

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快账用户3826 追问 2023-01-04 12:00

那工会经费算么

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齐红老师 解答 2023-01-04 12:00

同学,那个不算的是,同学

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快账用户3826 追问 2023-01-04 12:01

好的谢谢老师

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快账用户3826 追问 2023-01-04 12:07

老师,那享受高新企业所得税减免,由于是小微企业,那我高新减免,是研发费用加计扣除部分对吧,那个高新的税率15%没有享受到,加计扣除是算高新企业所得税减免么

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齐红老师 解答 2023-01-04 13:06

同学加计抵减是算的

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相关问题讨论
1—12月计提部分税费的,同学
2023-01-04
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
你好,单独计提到社保里面需要纳税调增。
2023-05-27
同学你好,关于第一个问题,7780.79属于你上一年度多计提的所得税,不应该转入营业外收入,应计入以前年度损益调整转入利润分配—未分配利润科目。第二个问题你在今年1月份缴纳的所得税中包含了去年二、三季度的所得税
2021-06-29
你好,要填进去的呢,把之前的金额都填进去
2021-01-04
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