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1月份计提工资,借管理费用工资\\8000,冬季取暖费借,管理费用\\职工工资\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\工资,这又怎么办?

2023-01-03 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 16:24

你好; 你调整下; 做二级科目; 到时调整下 明细即可 

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快账用户5904 追问 2023-01-03 16:27

怎么调整,老师你写个分录呢?

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:32

你好;     借 应付账款-工资 90000 贷   应付职工薪酬- 工资8000 ; 应付职工薪酬- 福利费1000 

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同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-01-04
您好您这个是什么意思?
2023-01-04
同学,你好 没有分不要紧的
2023-01-08
你好;     你现在调整即可;  借应付职工薪酬-工资9000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 ;  应付职工薪酬-工资1000 ;  或者是直接做 :借应付职工薪酬-工资1 000 贷 应付职工薪酬- 福利费1000 
2023-01-04
借应付职工薪酬工资1000 贷应付职工薪酬福利费1000 这个就可以了。
2023-01-03
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