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我有一笔2022.12.20签订的订单,我印花税是按次申报,那么在1月3号这天是15天最后一天了,我采集时税款所属期是12月20日,申报期是1月,交款也是1月,那我这笔做帐时算2022年12月的,还是算2023年1月的。

2023-01-03 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-03 16:22

你好 2022年做计提 2023年做缴纳

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快账用户5175 追问 2023-01-03 16:28

那如果开票是1月5号,能按开票日期来申报印花税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 16:30

实务工作中可以的 税法上看合同签订

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快账用户5175 追问 2023-01-03 19:51

这笔款的印花税减免后是0.84,是不是只申报,不用交费。只要能打印出申报表就行

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快账用户5175 追问 2023-01-03 20:10

采集时书立日期是12月20日,申报时在税款所属期那里选择自选,才能选2022.12,不然带不出之前税源采集的信息,这样才能申报,这样操作是对的吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:15

看税种核定   印花税一般是季报的 减免后0.84  也是需要缴纳的     税费缴纳试一下

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快账用户5175 追问 2023-01-03 23:20

我是按次,试过税费缴纳0.84带不出来

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齐红老师 解答 2023-01-04 06:12

税种核定没有印花税么 税费缴纳没有出现的话 那就不需要缴纳

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你好 2022年做计提 2023年做缴纳
2023-01-03
按次申报,收到投资款的次月申报
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您好,。按实际交割做采购时间
2021-04-28
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
你好 ;     你们这个土地 是自己外购回来 现在使用了吗   
2021-12-01
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