你好 2022年做计提 2023年做缴纳
老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
请问一下,我现在不是做12月份的账吗,然后我计提了年终奖,然后确定在1月15日之前发放,那么我这个月申报12月份的个税时是不是也要把年终奖申报了,我们年终奖单独申报
我有一笔2022.12.20签订的订单,我印花税是按次申报,那么在1月3号这天是15天最后一天了,我采集时税款所属期是12月20日,申报期是1月,交款也是1月,那我这笔做帐时算2022年12月的,还是算2023年1月的。
老师,我们公司有一份无票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月时未将这笔收入申报增值税,但是给审计那边把这笔收入做到了2022年12月。老师的建议是把这笔收入放2022年还是2023年呢?
我们的印花税没有税种核定,每月都是采集后按次申报。我们1月9号收到了一次投资款,但是5号我已经申报过一次印花税。请问这笔投资款是要在1月15号之前申报,还是在2月申报
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。老板说是他们代销我们的商品,货款就是我们公司的。但是月底他们也会催收这些门店商家给我们打款,老板说这个打款后期是会退给他们的,只是算保证金,我们给他们的利润就是算代销手续费。问题是有时候他们卖的货款刷到我们公司,有的会退回去,有的做预收款。而且老板的妈妈说就是正常销售给门店商家,他们卖多少跟我们没关系,我们公司才是代销厂家货拿代理费。我就不知道为什么说法不一样。因为是代销还好。如果是客户的货款在我们公司算销售额,结转成本又不是我们公司的东西了,到时候久了库存会对不上,我害怕出问题。
公司没有出纳,所以平时日常开支都是法人个人垫付,去年到今年垫付的金额接近300万,不知道这个其他应付款法人垫付的资金有没有风险?公账有钱需要及时偿还吗?
商品小样入了库存商品,现在当做试用装拿去赠送给客户,怎么做账?
财务费用—利息收入,纳税调整明细表这张表是不是报需要填写,没有找到对应的项目
老师个税经营所得1至12月份的有利润,为什么年报上亏损了呢,
老师,对方开了专票能换普票吗?
老师好,有一个帐我实在是理不清头绪,还麻烦帮忙指点一下,公司现在的情况是有一个股东要退股撤资,现在在清算费用,公司业务层面的帐是清晰的,我现在有两个方面不知道如何算,一个是现在办公室的装修费用,还有一个是公司的办公家具这些,关于装修费用,之前是说一起承担,(两家公司,另一个股东自己还有一家公司)一人一半,现在我们搬离这个办公室,所以他说这个装修费用就全部他们公司承担,目前这些费用我们公司已经支付了,我找他们报销,他们说直接从投资款里面扣,这样是否可以呢?还有公司的钱买的办公家具这些,应如何算费用呢?是谁用就补贴相应比例的钱给另外股东吗?
老师,个税上以前的人员信息都没了,增减员都不见了,有什么办法能恢复吗?
您好老师,我们公司生产出口商品,也做内销,出口商品的成本发票进行抵扣了,现在申请退税需要转出吗
加工厂怎么建财务体系
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那如果开票是1月5号,能按开票日期来申报印花税吗?
实务工作中可以的 税法上看合同签订
这笔款的印花税减免后是0.84,是不是只申报,不用交费。只要能打印出申报表就行
采集时书立日期是12月20日,申报时在税款所属期那里选择自选,才能选2022.12,不然带不出之前税源采集的信息,这样才能申报,这样操作是对的吗?
看税种核定 印花税一般是季报的 减免后0.84 也是需要缴纳的 税费缴纳试一下
我是按次,试过税费缴纳0.84带不出来
税种核定没有印花税么 税费缴纳没有出现的话 那就不需要缴纳