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老师,客户之前有欠货款未结清,客户现在帮我们公司加工产品,客户用这个加工款抵扣之前的货款,会计分录怎样做呢

2023-01-03 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 13:23

借委托加工物资,贷应收账款。

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快账用户9936 追问 2023-01-03 13:25

要确认收入吗

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快账用户9936 追问 2023-01-03 13:26

如果客户提供原材料来抵扣之前欠的货款,会计分录怎样做了

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齐红老师 解答 2023-01-03 13:30

银行之前的货款已经确认了收入,不是吗?借应收账款贷主营业务收入,应交税费,然后在借方有余额,现在你支付给他的加工费现在不支付了,抵了这个应收账款不就可以了?

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快账用户9936 追问 2023-01-03 13:35

如果客户提供原材料来抵扣之前欠的货款,会计分录怎样做了

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齐红老师 解答 2023-01-03 13:37

借原材料,贷应收账款。

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借委托加工物资,贷应收账款。
2023-01-03
你好,另外80块是属于你们公司的收入,是不是?
2024-11-01
你好; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费- 应交增值税; 借 委托加工物资-加工费 贷应收账款
2021-12-31
借其他应付款,贷银行放款。
2023-09-09
借:银行存款 69790 贷:应收账款69790 借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-03-10
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