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老师,客户有个产品需要再次加工一下,让我们公司发给别人做,让我们先代付,之后一起结货款给我们,怎么做账,前面已经做了应收了

2023-05-17 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 12:05

同学,你好 你之前的分录发一下

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快账用户6022 追问 2023-05-17 12:33

老师,是这样,上个月客户A发来一批素材让B做,做到一半,产品出问题,需要c厂把素材加工处理一下,客户A答应他承担,本月B支付了C厂款项1万元 上个月已做分录,借应收~A贷主营 销项税额

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:35

同学,你好 你是B公司?

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快账用户6022 追问 2023-05-17 12:37

是的老师

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:37

本月B支付了C厂款项1万元 借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户6022 追问 2023-05-17 12:44

老师,等这批货全部出完,其他应收怎么冲掉

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:45

同学,你好 你收到 借:银行存款 贷:其他应收款 应收账款

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同学,你好 你之前的分录发一下
2023-05-17
同学,你好 可以做代收代付的分录
2023-05-17
你好,这种的话你应该借其他应收款-客户贷应付账款-顺丰 到时候收回来。
2025-03-17
同学你好 谁给客户开发票
2021-04-08
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