可以的,一般是结转到转出未交增值税。
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
进项税额转出的,分录月底是不是要转入借进项税额转出,贷未交增值税?
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出,还是需要每月底做转出,如果本月进项大于销项月末借:未交增值税贷:转出未交增值税,本月进项小于销项借:转出未交增值税贷:未交增值税,次月缴税借:未交增值税贷:银行?转出多交增值税是用已交税金科目吗?
我有笔进项已经做了抵扣,当时分录是借销项税额贷进项税额/贷转出未交增值税,借转出未交增值税贷应交增值税-未交增值税,现在这笔进项不能抵扣,我要做转出,分录怎么做
老师,我们是建筑公司,项目上面发生的食堂生活费,缴纳的合同履约保函费用计入什么科目啊
您好,好的,上面2分录写在2025年4月里,24年利润表管理费用减少43000,负债表的其他应付款减少43000,未分配利润增加43000, 老师您这个是24年账不动,我想修改24年的账,我上午把24年财报和季报已经修改了,左右都是修改,想把24年分录重新调整下,修改24年财报和季报,老师您在受累帮我调整下24年账上的分录
把施工的活承包出去,对方开劳务费发票可以吗?
其他权益工具投资中处置时影响留存收益的金额=售价-初始成本,这个售价是净售价还是实际收到售价
老师,小规模要开专票怎么开?
老师手机可以对公付款吗
一般纳税人采购取得普通发票不能抵扣进项税直接去成本? 那普票既然不能抵扣进项税 对应投分送个人消费集体福利是不是就不用视同销售了?采购取得普票销售的时候可以开普票也可以开专票?
一般纳税人企业,这个月给员工补了14个月的养老保险金,15000千多元,本月如何记账凭证啊?
老师请问一下,发上年绩效奖金是不是也是一样的申报个税,做账一次记入管理费用
老师,好。专利每年续费怎么续