你负责是那一块的呢
老师您好,我们是一个建筑劳务公司,工地上的工人有一百多人,他们的工资每个月都是有我公司根据考勤计算上报甲方,由甲方统一发放,发放工资后,我公司会按照工资金额给甲方开票,这样一来,我们的成本就是这些工人的工资了,但是现在问题是,这些工人也都是临时的,每个月工作天数也不一定,我公司是否可以直接用代发工资协议,工资表做成本,还是需要这些工人给我公司开具劳务费发票做成本呢
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
刚进的新公司正在申请高新企业,有可行性报告,立项书,我不明白如果判定发生支岀是资本化还是费用化,这些资料都是第三方做的,所有费用都是第三方做的,会计按这个做凭证,我想知道如:如果申请通过是否还要做新项目,新产品,如果不做三年后是否会要求取消资格及补税,还有老师说可行性研究报告和立项书在之前是研究,之后中开发,这个“之前和之后”是什么之前,什么之后,不理解
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
老师您好,我是会计,旅游开发公司小规模,我们是跟城投公司合作,固定资产明细表、固定资产折旧明细表、电子设备明细表这些表都是我会计做吗?还有就是这些表我按什么依据做,做完以后是要附凭证后面做凭证还是说以后审计时都要这些表,我主要刚毕业,刚做了5天工作,不知道会计都要做些什么,这些根据什么要做
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
我是会计 还有个出纳 我负责的是旅游小规模这面的会计
同学你好 那你这个就是做分录出报表然后报税
那我固定资产明细表和固定资产折旧明细表根据什么做,这两个是一个表还是各是各的表
同学你好 1、固定资产明细账:按固定资产购进、转出原值登记。 2、累计折旧明细账:按每月计提的累计折旧金额登记。 3、固定资产折旧明细账:按固定资产原值、折旧、净值登记
好的 谢谢老师的讲解 老师辛苦了
同学你好满意请给五星好评,谢谢