同学你好 1、简易计税对一般纳税人
1.某运输公司为增值税一般纳税人,具备国际运输资质。9月经营业务如下4(1)国内运送旅客,取得价税合计金额523.2万元;运送旅客至镜外取得销售收入159.84万元。(2)提供仓储服务,开具增值税专用发票注明不含税仓储收入210万元、装卸收入金额18万元。(3)为灾区无偿提供运输服务,发生运输服务成本6万元,成本利润率10%无最近时期同类服务的平均价格。”(4)进口四辆厢式货车,成交价100万元,另发生境外运费15万元、保险费s万元,境内运费10万元。”(5)购进汽油取得增值税专用发票注明价税合计金额33.9万元,90%用于公司运送旅客,10%用于接送员工上下班;购进矿泉水一批,取得增值税普通发票注明价税合计金额6.78万元,70%赠送给公司运送的旅客,30%运用公司集体福利。(其他相关资料,进口厢式货车的关税税率为15%,进口业务当月取得海关进口七增值税专用缴款书)s要求根据上述资料,回答下列问题。(单位:万元)-(1)计算业务(1)和业务(2)的销项税额合计.(2)判断业务(3)是否应缴纳增值税,并说明理由。“(3)计算业务(4)进口厢式货车应缴纳的关税及增值税。"(4)
我单位是一般纳税人适用简易计税方法计税的农业培训机构,跟各地的农业农村局合作,农业农村局帮招生开班上课,我单位给农业农村局开票,开票内容是非学历教育,免税的增值税普通发票。但是(财税〔2016〕68号)的规定,一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。难道我单位开免税的发票是开错了吗?还是受疫情影响一般纳税人按简易计税方法提供非学历教育可以免税?农业农村局付款给我单位,这笔款是属于财政性拨付资金吗?如果属于财政性资金应该是不征税的,难么到时候企业所得税汇算清缴是不是要填财政性资金那张表进行纳税调减?不征税收入所对应的成本好像是不能税前扣除的?
老师,您好,公司在进项方面我看好多金额大的开的都是普票,我是否可以建议就是在找供应商时进行多家的对比,明确对方纳税人的主体资格,是一般还是小规模,尽量选择一般纳税人,比如说同样是10000的技术服务费,如果选择一般纳税人且10000是含税价的话,实际公司付出的钱是10000-10000/1.06*0.06,因为差额变相的节约少交了税款,但是如果是小规模那就是1w了,老师,我的说法没有什么问题吧上述
老师你好。 1这里的公共交通运输服务是针对小规模纳税人来说的吧?小规模纳税人提供陆路运输服务,比如说长途客车班车,它是按照3%的简易计征来征收增值税。但是一般纳税人提供交通运输服务,也涉及到路路运输服务,他是按照9%缴纳增值税,是这样的吗? 2在进行税种的判别的时候,主要是根据纳税人的一个主体资格。如果是一般纳税人的话,那就是在一般纳税人的税目中选择。如果是小规模纳税人的话,直接就进行简易记赠,我这样的理解是正确的吗?
您好,我是财务公司的员工,是这样的,我这边给一家公司提供代理记账服务,我们之间没有签订过合同,小规模纳税人期间取的发票变登记为一般纳税人之后进行认证抵扣增值税了,当时2021年8月份没没注意这些发票小规模纳税人期间取的发票,如果当时发现的话有机会让对方重开发票,本年3月份税务局打电话通知这是属于违规抵扣要缴纳税费和滞纳金,然后客户公司说这是税款和滞纳金由我这边承担, 请这种情况下税费和滞纳金由谁来承担
已知一个商品的含税成本是2.2元(13%的含税价),不考虑利润人工等其他费用,要加多少税点销售才不亏本
增值税有留抵税额,附列(4)建筑服务预缴有期末余额,那账目的的增值税是和(留抵税额+附列四资料建筑服务预缴期末余额)总金额核对一致吗
老师,我是商贸行业,我们有含税的品牌,有不含税的品牌,含税的客户进一些不含税的产品,我这边开票都很难开,对方没有要求,我开的是大类一样,名称啥的都不一样,我很烦感这样的工作,咋整
工资的分录怎么做,有社保,公积金,个税的分录怎么做
工资表,有一个人没有离职,但是请假一个月。没有工资。那么工资表,也做他的姓名上去,实发为0?可以吗?还是当月删掉他?
老师我们公司(a)是做光伏安装的,给b公司支付光伏安装费,这个科目怎么写呢,付了30万,只收到了25万的发票
老师,运输业运输矿的公司会计好做吗?需要注意什么分录是什么
这个确认跟不确认有什么区别,不确认系统也会自动确认对吗
你好老师。请问本年休的年休假是上一年的吗?还是当年休当年的。因为进公司第1年没有年休假,第2年才开始休。
老师:我们有笔20万的货款,收不回来了该怎么处理
如果是小规模直接就是3%
一般纳税人和小规模纳税人的税种是一样的。
老师,你好。 举个栗子:那个交通运输服务,一般纳税人和小规模纳税人都是这一个税种对吧?是他们的一个税率不同,抵扣方式不同而已。
举个栗子:那个交通运输服务,一般纳税人和小规模纳税人都是这一个税种对吧?是他们的一个税率不同,抵扣方式不同而已。 答:是的,亲。