在的 具体的什么问题。
老师你好,就是公司给法人转了一笔钱做其他应收账款,我想问一下就是这个报销费用和这个什么劳务费呀,就是直接从那个其他应收账款下,合适吗?
老师好,中介所服务费怎么交税呢
汇算清缴啥时候结束?
老师问一下购买的土地单独核算,再购买的土地上建厂房,请问土地摊销是费用化还是资本化?
老师好,我刚接了一套账,之前的会计做的应交增值税进项税额,销项税额,转出未交增值税期末都有余额,且销项-进项=转出未交增值税,这种情况我需要处理吗?正常如果没有留抵的话是不是这三个都没有余额?
一般纳税人建筑行业简易计税,和开发票递减分录是什么,都需要转未交增值税吗
老师所得税年报都打印出来做账还是需要哪张打哪张
股东买的手表要报销的话,记账记什么?
您好,我们公司签订一个合同,提前给我们打30%的款,把发票开出去,在年中的时候,于是就交企业的所得税,本来是一年的利润下来是不交的,可是现在我们年终也没把利润抵掉,这样一来的话,我起初应该怎么做账
法人名下有AB两个光伏发电公司,并且签了分包合同,b公司没有施工资质,所有的发票都开到a公司了,现在要在a公司往b.公司开票,老板说把所有的款项加起来按三块钱一瓦开票,这是什么意思,进项发票几乎全是材料,为什么按瓦呢,瓦是什么单位
老师,我做11月的账,刚拿到8月份的发票,我可以做入库,进11月的账吗?
可以的,可以补入库的,补上就可以了。
老师,那别人要是问,为什么8月的票现在才入库?那我怎么说?那会不会人家一眼就看出我的实际库存跟账上的库存对不上?
你好 之前没有做后期补的
老师,那人家会不会问那样实际库存就跟账上库存对不上了啊
是啊 没盘点不知道不一致
老师,麻烦您能说详细点吗?我有点迷糊,就跟人家说没盘点吗?
是的 人家说不一致 你就说没有盘点 不知道不一致 做错了,也不知道 后期收到发票才发现的
嗯嗯,谢谢老师
不用客气 元旦快乐