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老师,原材料暂估做的不含税入库。那次月来发票能否做进项税额的凭证:借:应交税费—进项税额 贷:应付账款—公司 就是说不做暂估的冲红呢?

2023-01-02 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-02 11:31

嗯嗯,可以的,没问题的

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嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-02
同学你好 是的。当月按您的分录暂估入账 次月冲红 收到发票后按准确金额入账
2024-03-16
您好,同学,是正确的
2023-04-16
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好可以的 可以这么做的
2024-03-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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