你好,是在借方有余额的话表示亏损 看不出来 结转没有结转,你去看本年利润的余额
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
请问未分配利润为负数,就是亏损是吧?说明年底本年利润已经结转未分配利润了是吧?
老师,本年利润结转到未分配中,是吧利润表中本年利润累计数的净利润结转到未分配中吧。
老师,本年利润结转到未分配利润,亏损了,未分配利润是在借方还是在贷方负数
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
资产负债表未分配利润是负数,
未分配利润是一个负数,表示从开业到现在累计的亏损。
本年利润没有结转到未分配利润,它也会影响未分配利润的,它是取数回加上本年利润。
我系统上,自动有笔借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,科目余额表本年利润无余额
你好,那就是已经结转了。