一、将本年利润结转至利润分配,如果是盈利,分录是: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损,分录是: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
[8]12月4日,济南西城机械有限公司发来函电,其购买的部分抗性消音器出现产品质量与合同要求质量不符情况,提出给予价款1%折让,公司同意给予折让并开出红字专用发票(号码:03349234)。
出纳人员考起中级经济师,可以聘中级职称吗
公司预付业务不多时用应付账款的借方但编制资产负债表时应该分开,但在之资产负债表中,他说应付账款包括应付账款和预付账款的贷方,这不矛盾?
出纳可以被聘为中级经济师职称吗
充值消费金额的两倍,当餐免单相当于几折?
4、某工业企业(一般计税方法纳税人)对原材料成本的核算采用实际成本法,适用的增值税税率为13%。5月的有关销售资料如下:(1)开出转账支票,预付B厂甲材料款30000元。(2)从国外进口一批乙材料,材料已验收入库,材料成本1000000元,应纳关税150000元,消费税50000元,款项以银行行存款支付.(3)从C厂购入丙材料,收到的增值税专用发票注明的价款200000元,税款26000元,货款已支付,货物尚未收到。(4)购入的丙材料运到,在验收时发现与合同不符而全部退货,并取得当地主管税务机关开具的证明单送交C厂,代垫退货运杂费800元。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及款项。(6)购入丁材料数量400公斤,单价60,增值税额3120元,用银行存款支付。丁材料运到并验收入库,发现短缺20公斤,其中5公斤为定额内损耗,其余为非定额内损耗,原因待查。(7)购入不动产在建工程用材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,税款为6500元,款项以银行存款支付。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
中国银行流水回单卡太大了,不小心把最上面的中国银行四个字裁掉了一半左右,其他都没裁掉,有影响吗
以下全部题目预算会计分录是什么?12.漏付了一笔应在上一年度承担的费用,款项23000元已经通过银行转账支付,资金性质为非财政拨款其他资金。13经财政部门批准,将某科研项目的财政拨款结余资金3400元改变用途,调整用于本单位基本支出。14.从本年度收入中按规定比例提取职工福利基金16000元。从本年度非财政拨款结余中提取职工福利基金6000元。使用职工福利基金220000元,款项以银行存款支付。15经批准从其他单位无偿调入一台机器设备,该设备的账面余额33000元已计提的折旧12000元,账面价值21000元。调拨过程中没有发生的相关税费。
英文抬头付款可以开相对应的中文抬头发票吗,原理是什么
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假如本年利润为借余600,那就表示亏损,财软点结账后,做一笔分录借利润分配-未分配利润600,贷本年利润600吗?
你说的完全正确,就是这样的。
那这样就表示本月凭证已全部输完了吗?
把本年利润转至利润分配_未分配利润,就表示这个月的凭证已经全部输完了吗?
那这样表示本年的账结完了,就是”年结“。一年做一次这样的账务处理。
本年利润转至利润分配不是每个月都结转吗?
平时不结转一年才结转一次吗?
一、本年利润转至利润分配,不是每个月结转,是一年结转一次。 二、平时不结转的,一年才结转一次的。
老师,那12月本年利润结转数应为利润表的本年累计数吗?
你说的完全正确,这个是本年累计数全部结平。
老师,我用云会计财会软件做,每个月点了结账过后就可以输下个月的凭证吗?
是的,结账后,就可以录入下月的凭证了。
我点结账后显示最后一笔为记39,再点录凭证,就会显示记40,怎样让结账后自动生成凭证后,进入下月的录凭证为记I
我用的是云会计多账套
需要结账,结账后就进入了下月的账务处理了。
我点了结账
再点录凭证没有显示下个月,只怎示结账后的下一个凭证号码,不知道那里操作错了
这个是软件的问题。只能咨询具体的软件公司。
点了结账再点录凭证,没有显示下个月只显示结账后的下一个凭证号码,不知道哪里操作错了
谢谢老师,5星好评!
一、你可以反结账后,再重新结账,这样处理可能就好了。 二、有时软件莫名其妙的出故障,另外由于是网络软件,有时,也是服务器的故障导致,真的是有些说不清道不明的莫名事项。 三、祝学习进步,工作顺利!