你好,同学! 申报你这里正数负数销售金额根据发票金额填写 自动生成的3%税额和发票税额有差异,计入减免税额这个行
老师 小规模普票是免的 现在有红冲第一季度百分之一税率的发票 这申报的时候怎么申报呢
老师 专票红冲了第一季度百分之一税率 普票也红冲了第一季度百分之一税率 这第四季度申报表怎么填写呢
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,你好。小规模企业,我想问一下上个季度开了一张百分一的普票,这个季度冲红后,重新开百分之五的普票,这个季度申报表怎么填写啊
那普票第四季度是免税的 这红冲后还有负数税额怎么写
冲红后的销售额是负数吗 这种系统上通常申报不了,配比不过,大厅申报处理
是的 普票是负数 去大厅也要填写纸质的 我怎么填写呢
销售额填写整体负数销售额 税额按实际票据金额填写