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老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?

2023-01-01 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 18:01

完全可以的,只要成本和收入是匹配的即可,比如卖的是A,成本也是

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快账用户6212 追问 2023-01-01 18:23

就是我的意思是说,不是非要什么时候开进来的发票什么时候确认成本,在确认收入的时候确认成本就可以了是吧?

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齐红老师 解答 2023-01-01 21:04

是的,没有规定说进成本必须在放当期结转

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你好,同学,可以的。 你之前计入库存商品等等,后面有收入时再统一转入成本。
2023-01-01
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
完全可以的,只要成本和收入是匹配的即可,比如卖的是A,成本也是
2023-01-01
你好 具体是什么行业
2022-12-31
是的 销售的产品的名字、数量乘以购买的单价
2023-01-03
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