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老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的

2022-12-31 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-31 22:19

你好 具体是什么行业

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快账用户4921 追问 2022-12-31 22:20

我们是给超市提供蔬菜和豆制品的

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齐红老师 解答 2022-12-31 22:22

购进时做库存商品 确认收入后 再结转成本

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快账用户4921 追问 2022-12-31 22:24

我们没有库存商品,都是当天进当天出的,但是,我们的收入又跟开进来的发票不在一个月咋办呢

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齐红老师 解答 2022-12-31 23:56

购进做 借库存商品 贷银行存款 发出 借发出商品 贷库存商品 确认收入 结转成本 借主营业务成本 贷发出商品

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快账用户4921 追问 2023-01-01 00:08

我们都是当天进当天出的呀,哪里来的库存商品

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齐红老师 解答 2023-01-01 00:17

购进 需要通过“库存商品”的 再有 收入和成本的匹配原则 没有收入 不能结转成本 所以购进后发出 记到发出商品

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