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老师,我们前几个月购进了一批原材料,现在销售出去了,开了发票,但款未收到,应该怎么入账?

2022-12-31 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 12:08

您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

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您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-12-31
您好,把私账的钱再转到公账上。
2022-09-06
同学你好 重新开发票进来勾选
2024-04-18
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2021-01-17
你好, 暂估入库会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2020-09-08
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