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老师,我们购进了一批30万原材料,现在卖出60万,应该如何做账,如果结转成本??现在那60万发票只开了20出去

2022-12-31 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-31 19:30

您好 按照购进的30万对应结转就好了 60万没有开具发票 做未开票收入

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快账用户2148 追问 2022-12-31 19:51

现在是我们签了一份合同,销售额是60万,如今开了20万的发票给购买方了,剩40万没开票,款也未收到,想知道如果处理?会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-12-31 19:54

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 做未开票收入 跟开票的分录一样的 只是凭证附件少张发票

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您好 按照购进的30万对应结转就好了 60万没有开具发票 做未开票收入
2022-12-31
您好,有购货的证明材料吗
2023-06-08
你好,借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-09
你好,今年之前的成本如果汇算清缴时已经调增,那就不需要再做调整,只需要调今年的即可
2020-11-17
你好,只要你有这个经营范围的可以。
2022-09-16
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