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老师,对方要作废运费发票,运费发票我也进到原材料成本里了,现在如何往回冲?当初运费分录是: 借:原材料-10万,借: 进项税0.9万 贷: 应付账款10.9万。我除了要进项税转出0.9万,原材料消耗这里应该如何调整成本?

2021-10-09 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 15:37

你好,借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:37

借原材料、借主营业务成本负数。

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快账用户8021 追问 2021-10-09 15:37

是按原分录红冲么

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:38

你好,不是的,把应交税费应交增值税进项改成进项转出。

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你好,借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-09
你的原材料领用的时候减出来
2020-10-09
你好,就是你这样做处理的
2021-11-18
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
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同学你好 你的问题是什么
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