你好, 发票收到了 红冲原来的分录 按发票金额入账
去年我们公司采购一批货物账好像做错了,借原材料贷现金,发票没收到,应该贷应付账款,现在发票收到了,可以调账吗?
老师,上个月付了原材料货款,材料和发票都没有收到,只做了借应付账款,贷银行存款,现在收到了发票和货物,分录怎么做
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行
老师好!请问前任会计2020年有买入一批原材料,(1)公司对公账号已转货款给供应商,分录为:借预付账款,贷银行存款 (2)收到供应商的货及发票,分录为:借原材料,贷现金 现在发现会计做错分录了,实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
但是发票金额只收到了一半,还差另一半,是冲一半吗 这个分录怎么做?
货物已经销售给客户开出发票,税款我们公司交过了
冲一半的分录 也一样 就是金额是一半的。
分录应该怎么写呢
原来分录不变 金额负数 是一半的金额