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老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行

2022-11-11 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 12:27

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你好,也行的, 没问题
2022-11-11
你好 这个没有 而且按照这个方法去做分录 很清楚明了知道 货物的流向
2022-10-17
不是的,这个其实你们还是要做一下收入的,不能直接库存转出去了,难道多少钱进多少钱出吗?
2021-12-12
您好,照您的说法,材料是替其他公司买的吧,那么不能借:原材料,借:其他应收款,收回钱的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
2021-12-28
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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