您好,是再应纳税所得中扣除,影响的是档期
高新技术企业购置设备,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除,怎么理解?比如:购买设备100万,企业所得税税前扣除金额是:100*(1+100%)=200万,是这么理解吗?
高新技术企业在 2022 年10 月1 日至2022年12月 31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。 这个分录怎么写
老师,请问高新技术企业购置设备、器具企业所得税前一次性扣除100%加计扣除,是在利润总额前中扣除吗?影响的是当期所得税还是递延所得税?
关于2022年第四季度高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策。请问账务上和税务上具体怎么处理呢???
老师:高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。该政策延期了吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
哦哦,那就不涉及到递延所得税或者以后年度转回的问题了吧?这个政策和固定资产一次性扣除政策是不一样的吧?
嗯对,是这个意思的
好的 谢谢
不客气的,祝您开心