年底个人还有老板借单位的钱需要还回来的预收账款,注意一下,不要挂的金额太大,时间太长, 把本年利润结转到未分配利润,集体法定盈余公积
请问如果前期成本是暂估的,月月冲回,到年底或者季末的时候必须找票把这一部分暂估垫上呀
如何做年底决算?需要做好哪些前提工作?需要完成1到12月所有的账吗?
老师,我司6月份的社保到现在都没有缴纳呢。请问23年还可以补缴吗?还是必须在22年年底完成!
请问 年底了 那些工作必须12月底完成呀
请问 现在年底了 哪些财务工作是必须在12月底前完成? 为啥呢?
老师您好,请问贷银行款490万买办公楼,借款的利息放哪个科目?
公司有员工在金融机构借了款逾期未还遭到外面借贷机构催款,外面借贷机构发短信给法人说查公司的税,工商,请问下借贷机构还有权限查
3月买的公司只把公司名字做了变更,法人由原来的3人换成了1人,需要做账务处理吗?
老师,我们贷了一笔50万,一年期,做账是这样的吗?借:银行存款 贷:短期借款,付利息的时候是借:应付利息 贷:银行存款,是这样做账的吗?
老师,请问公司买了一辆车。实际购买价格低于机动车发票开票金额,怎么做账
代账公司交接给我的凭证有错误,我该怎么调整,12月份增值税税金是4001元,我实际交的4001元,但是12月份代账公司结转的未交增值税是4000元,这个我该怎么调整呢?
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个管理费用-员工工资为啥还有负数余额321呀?
民非企业,其他收入-税收返还收入属于限定性收入还是非限定性收入?
老师:您好! 我们7月缴纳了2季度企业所得税20000,下面2个会计分录,分录一和分录二,哪一个正确呢? 会计分录一: 7月份记账为, 借:应交税费-应交所得税20000 贷:银行存款20000。 会计分录二: 6月底计提所得税记账为, 借:所得税费用20000 贷:应交税费-应交所得税20000 7月交税时记账为, 借:应交税费-应交所得税20000 贷:银行存款20000。
我司有增值税留抵税额8万元,是2024年1月之前留下来的,到现在2025年4月没有申请退税,可以不?
比如年底盘点 这个呢? 在下月纳税申报前做这个也可以吧?
这个有没有都可以的 这个看你单位自己了,有半年的,也有年度的。
这个盘点啥呀?
你好固定资产、存货
老师 这个盘点节点是必须12月底完成么?要是年度的话 我一月份申报的前做这个工作 可以不
可以的,一月份可以做的。
就是有的都是12月底前都完成结账 盘点啥的 为啥呀? 这个是不是和结账时间有关呀
你好,这个没有规定盘点的时间 盘点的,你们单位自己看盘点的制度就可以的