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请问如果前期成本是暂估的,月月冲回,到年底或者季末的时候必须找票把这一部分暂估垫上呀

2019-11-30 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-30 15:49

您好 暂估的汇算清缴前应该取得发票 不然所得税前不能扣除 要纳税调整

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快账用户1006 追问 2019-11-30 15:51

不是年底或季末

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齐红老师 解答 2019-11-30 15:51

不是年底或者季末 汇算清缴前就行

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您好 暂估的汇算清缴前应该取得发票 不然所得税前不能扣除 要纳税调整
2019-11-30
你好,可以的,不过如果你们是实际有业务的,正常暂估可以,因为你们账上有支付,你支付就得做账。
2021-11-26
同学,你好 本年的话,可以的
2025-03-02
你好,你发票提前开具目的
2021-02-23
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
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