同学,你好 我可以重新盘点数据从头开始做嘛? 可以 就写说明,领导签字
老师:刚面试了这一家,属什么行业?2019.5月底新开的一家公司,原来有个财务做了一两个月走了,没有移交数据,没有软件。那我主要做内账怎么 做?做哪些内容?他说是有个平台让客人下单,然后司机晚上送货过去,收款回来。每天司机8点前交单据给我对账,看哪里金额不对?核对好知道呢,我该怎么做?我是去年考的初级,刚转行会计。请多多详细介绍一下,谢谢!
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
我知道是根据4个季度的平均值相加除以4来计算,老师你能帮我算出条算式我看下吗?我们是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?
老师们,我们会计该怎么保护自己呢?今年7月刚刚接的账,他们2012-2017年的往来账我只负责与供应商财务发过来的账套明细核对,我能给随便下结论说做对不对吗?遇上一种财务的一点常识都没有的老板,往往是他们自己把账搞地很乱,我们会计做账的流程和建议他们根本不采用也不信,做账是我,报税也是我操作,但办税人员身份是另一个同事,但我已经看到这个公司潜在风险了,风险很大,7月份接账时,专管员都说了这个公司已经是被稽查的重点对象了,让我统计了一下上年的财务数据,请问我这个情况还能不能继续做了?
老师,我们应收客户100,同时我们还应付客户60,互相有业务,我们根据差额给客户开票,还是各自开票
老师,这段话里的取得扣税凭证,只的是啥,就是以开出发票里面的那个扣除部分再做,借销项税额抵减,贷主营业务成本吗?这个主营业务成本是不是还得写到二级明细,需要做账。一般纳税人发生成本费用:借“主营业务成本”等,贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生:借“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”或“应交税费——简易计税”,贷“主营业务成本”等。小规模纳税人发生成本费用:借“主营业务成本”,贷“应付账款”等。取得扣税凭证且纳税义务发生:借“应交税费——应交增值税”,贷“主营业务成本”。
老师那选择差额征收,如果当月有进来的票开票的时候还没有扣除,需要做账吗?怎么做
老师,学校是营利性技工学校,收取的费用需要交增值税吗?
请问,增值税超500万了,系统提示要转一般纳税人,可以调整报表吗?因为是体育行业,收场地服务费,培训费,比如有些储值的,未消费的也确认了收入
老师,选择差额征收全额开票,具体做账的时候是按开出的全额发票做,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交增值税销项税额,那取得的发票怎么做账,比如取得一张500税率为1的发票,就借主营业务成本500/1.05借,应交增值税销项抵减500/1.05*0.05贷银行存款吗
所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了,如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金,能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗?
老师,资金需要量=(基期资金平均占用额—不合理资金占用额)*(1+预测期销售增长率)是乘以还是除以(1+预测期资金周转速度增长率)?为何中级和税务师教材对这个公式不同?
相对事件是认为意识可以改变的(例如。拾得物品,) 绝对事件是认为无法改变的(例如,战争,疫情,洪水等等)对吗?
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
有什么具体的格式吗 网上有吗
同学,你好 没有,就是根据企业自己,把每个科目都整理好,按照这个做期初,领导签字,就行了
那么没有本年累计数据 填在会计软件里也是不平衡的
同学,你好 你新建账套,只要录入期初,累计是0,就平了
我填了是不平衡的
同学,你好 截图发一下
老师您看看
同学,你好 你期初不平,你确定你每个科目的金额都正确?
应交税费有个194多但是我不知道填到具体哪个项目 因为没有明细账
肯定不正确呀 这是代账做的
他们没有凭证没有明细账
我看的是他们申报的资产负债表
同学,你好 不是呀,你期数你要按照你修改后正确的填写呀。你如果按照代账的,那你直接把对方的期末填在你的期初,没有意义呀