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甲市M公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2021年10月销售金额货物取得不含增值税价款113万元,购入原材料一批,取得增值税专用发票注明价款30万元,税额3.9万元。要求:计算该公司当月应缴纳的增值金额税

2022-12-29 09:09
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2022-12-29 09:10

你好 13万减去3.9万等于9.1万

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你好 13万减去3.9万等于9.1万
2022-12-29
 你好;   应交增值税 = 5000万*13% - 300 ; 就是你的应交增值税的  
2022-11-30
你好 甲公司该笔业务增值税应纳税额=(50000—34700)*13%
2022-06-02
你好 该企业11月份应缴纳的增值税为多少=当月销项税额70*13%—当月进项税额2.6万—上月留底税额1.3
2020-03-30
你好,计算如下: 进项税为110.5%2B19.5%2B3.9%2B10*9%%2B18/(%2B1%2B9%)*9%=136.29  销项税为300*13%=39  出口征税退差进项转出=500*(13%-11%)=10  应交增值税=39-(136.29-10)=-87.29  计算出口退税额=500*11%=55万  实际退税55万, 增值税留抵税额为87.29-55=32.29万
2022-09-20
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