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请问老师,之前有认证过的进项税,后来退了,我开了红字信息表表,也收到了对方的红字专票,我是做进项税负数,还是进项税转出?请问老师什么时候做负数什么时候转出。

2022-12-28 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 15:05

银行都可以的,最好是做进项转出。

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:05

认证了,因为你需要填写附表二的进项转出,这样你账上和申报的数据是一样的,如果你没有抵扣的,做红冲。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:07

也就说没有认证的情况下做负数,认证的情况下做转出对吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:09

对的,是的,是这么做的。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:17

请问老师是填写在这张表的其他里面吗?

请问老师是填写在这张表的其他里面吗?
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齐红老师 解答 2022-12-28 15:18

附表二开具的红字信息表一栏里面。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:30

附表二您指的是增值税申报表吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:32

对的,是的,增值税的附表二就是你截图的。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:37

写在20栏次对吧 但是我写在23了

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:38

是啊,是在这里面填写的。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:39

请问老师如果是开错了换开呢?

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:39

换开也做进项税转出吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:46

对的是的,也需要做进项转出。

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快账用户6890 追问 2022-12-28 15:51

请问老师,这个红字跟年限没有关系吧。因为是我单位交的电费,当时算错了,多交了,涉及4年,所以多交这部分的专票金额都要做进项税转出。

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:51

你好,和年限没有关系的,只要能开了就可以开出来,不管什么时间的都可以

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银行都可以的,最好是做进项转出。
2022-12-28
你好,就是你们收到红字发票的时候转出
2023-09-21
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-07-15
填列到附表二红字发票进项税转出那里
2021-10-22
你好,要做项税额转出的。
2022-09-28
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