你好 这样不准确 是发工资扣个税 次月申报交税
建筑行业预缴个税核定征收的,会计分录借应交税费~个人所得税,贷银行存款,计提是借所得税费用,贷应交税费~个人所得税,对吗,属于单位性质承担的,现在是这种情况,个人所得税是对方公司承担的,老板还要收取个人所得税,工资表也提现了,这个会计分录怎么做?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
9月发工资的时候没有计提个人所得税,直接发了工资,10月银行已经扣了个税,后期补一个个税 借:其他应收款-个税 贷:银行存款 这个其他应收款的话 在他以后的实发工资里面 要扣除怎么做账处理
老师,请问我们报民工工资个人所得税时候,没有走应付职工薪酬,直接借,工程施工_人工费10000.贷银行存款10000.但是要交150的个税,直接做借应交税费_应交个人所得税150,贷银行存款150,那应交税费就会出现负数,这个该怎么处理好呢?
有个情况,申报个税所得税在3号,直接在三方协议里面扣除个人所得税,而在10号发工资,这种情况做账时三号借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 10号借:应付工资 贷:银行存款 贷计提个人所得税,这种怕不行吧?要怎么处理
建筑行业公司同时进行两个项目,可以A项目用一般计税,B项目用简易计税吗?
公司的房产作为固定资产可以折旧吗
25年1月24日注册的公司,1月份的这几天没有营业,没有费用没有收入,1月份可以不做账吧,直接从2月份开始做账
老师 这个运输机构赔偿的3万 不是冲存货成本吗
收到股东投资60000,但是这个钱没进银行,直接去买了股东资产,这个账怎么做
老师,筹建期结束,开办费下设了很多三级科目,现在分期摊销,为什么不能直接选中二级科目开办费
老师新年快乐,12月开具外销发票时备注栏少打字了,即备注错误,成交方式直接写成汇率了,那这个发票要红冲重开吗?退税有影响吗
临时工的劳务费报酬计入什么费用?老师
老师好,请问购入汽车一辆,支付的车辆购置税与汽车发票合并分录,还是分开做会计分录
老师,个体工商户按定律征收个税,最新税率表及计算方法是什么样的?
都是是次月申报前面月份的工资,并在申报日缴税个税的,只是申报期和扣税在前面几天,实际支付工资在后面
是次月的那是可以的