你好,学员,该厂当月应纳消费税是=15*6*0.05%2B12*5*0.05%2B10*3*0.05%2B6*1*0.05
4.某企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车生产和销售业务。2022年3月发生以下业务:(1)销售1辆定制小汽车取得含增值税价款22.6万元,另收取手续费3.39万元。(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,该企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆,平均销售价格15万元/辆,最低销售价格为14万元/辆。(3)采取预收款方式销售给4S店一批小汽车,当月5日签订合同,当月10日收到含增值税预收款226万元,当月15日发出小汽车,当月20日开具发票。(4)生产中轻型商用客车200辆,其中180辆用于销售,每辆不含增值税售价31.64万元,10用于广告,8辆用于企业管理部门,2辆用于赞助。已知:小汽车和中轻型商用客车增值税税率为13%,消费税税率为5%。要求:计算该企业当月应纳消费税税额。
(1)生产甲型号小汽车500辆,每辆出厂价为12.5万元(不含增值税),其中490辆用于销售、10辆用于企业管理部门。(2)销售一辆定制小汽车取得含增值税价款23.2万元,另收取手续费3.48万元。(3)将生产的乙型号小汽车30辆,以每辆出厂价12万元(不含增值税)给自设非独立核算的门市部;门市部又以每辆16.24万元(含增值税)全部销售给消费者。(4)将20辆丙型号小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,该企业国坐上汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆、平均销售价格15万元/辆、最
某汽车制造商10月份发生有关业务六日,对外销售气缸容量2.2升,消费税率8%以上的乘用车15辆,每辆出厂价16万元,价外费用1万元,不含税,对外销售气缸容量2.0升,消费税率5%的乘用车15辆,每辆出厂价11元,加WiFi0.6万元不含税,开出专用发票以本票收。
1.某企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2022年7月有关业务如下:(1)生产甲型号小汽车500辆,每辆出厂价为12.5万元(不含增值税)。其中490辆用于销售、10辆用于企业管理部门。(2)销售一辆定制小汽车取得含增值税价款23.2万元,另收取手续费3.48万元。(3)将生产的乙型号小汽车30辆,以每辆出厂价12万元(不含增值税)给自设非独立核算的门市部;门市部又以每辆16.24万元(含增值税)全部销售给消费者。(4)将20辆丙型号小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,该企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆、平均销售价格15万元/辆、最低销售价格14万元/辆。已知:小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算销售甲型号小汽车应缴纳的消费税。(2)计算将甲型号小汽车用于管理部门应缴纳的消费税。(3)计算业务(2)应缴纳的消费税。(4)计算业务(3)应缴纳的消费税。(5)计算业务(4)应缴纳的消费税。
某601汽车厂为增值税一般纳税人,2021年8月生产小汽车15辆,以15万元售出6辆,以12万元售出5辆:以10万元售出3辆,以6万元售出1辆,用2辆奖励本厂技术人员,该小汽车排气量1.6升,适用税率5%,以上价格均不包含增值税,请计算该厂当月应纳消费税是多
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?