借其他货币资金-威信350 贷主营业务收入 贷销项 借银行349.3 借管理费用0.7 贷其他货币资金**350
老师好,收入微信收款350元,微信提现到银行卡349.3元, 会计科目怎么写呢? 谢谢
老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 谢谢
老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 当时做和月底做的区别? 谢谢
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老师好,微信提现费,比如微信里有300元钱,提到银行卡里是299元,那1块是当时提的时候做到财务费用里呢? 还是等月底,把所有的提现费用都集中到一块,一笔呢? 当时做和月底做的区别?答过的老师不要再接了 谢谢
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款