你好1; 可以的; 这个是可以认证抵扣的 ; 除非你是简易计税 才不能抵扣进项税的
老师,我们是劳务派遣公司,是一般纳税人,平时是开差额发票出去税率是5%,简易征收的,如果有进项专票回来可以抵扣增值税吗?
老师你好,我们是建筑劳务公司,一般纳税人,我们和甲方签了清包合同,享受简易征收,我们开具的3个点的增值税专票给甲方,甲方能抵扣吗?
我们公司是建筑行业,一般纳税人,有个项目是简易征收我们开的是3%的专票,那这个项目的进项发票可以抵扣吗
老师我们是一般纳税人,收到了3个点的沙石专票,结果对方是一般纳税人她们可以选择简易计税就没有开13,开的3个点的,我不知道她们简易计税是一般纳税人拿到就认证抵扣了,怎么办,开始我还以为她们是小规模开的3个点的专票,因为小规模开专票可开3可开1,谢谢
老师,我们公司是一般纳税人的装饰公司,开出去的工程款*劳务票都是简易计税三个点的,我们现在收到一个点的劳务票专票,可以抵扣吗
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
老师,去年的确认收入今年可以红冲吗?
我公司是购买方 取得的发票 请问分录 急
老师,现在小微企业开增值税一个季度是什么优惠政策
你好老师,现在小微企业的所得税税率是多少
报关单和回款公司名字不一致影响退税吗,是母子公司那种,名称后缀不一样
老师您好,1.小规模公司,季度超了30万。开的普票也按照但是开票的税率1%交增值税对吗?2.我要把普票和专票的税金加起来缴纳城市建设税,教育附加税,地方教育附加税?
怎么看我们是不是简易计税的呢?因为我们今年只开过9个点的建安票出去
你好 ; 你们是什么类型的公司 ; 只开9% 就是 一般计税的; 可以抵扣
建设工程类的公司。因为我之前有一家公司也是开9个点的建安票还开了3个点的劳务专票出去,也收了3个点劳务专票进来但不能抵扣,所以就有点担忧,怕收进来了不能抵扣
你好; 你开 9%的发票; 你就是一般计税的; 可以抵扣