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老师,收到3个月房租的发票,钱未付,这个怎么做分录,需要摊销吗?

2022-12-20 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-20 20:12

同学您好,损益是按权责发生制进行确认的

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快账用户7830 追问 2022-12-20 20:14

还有个问题,公司一年的运费(30万),一直对方没开票,我公司也没付钱,是不是之前就每个月要计提,我刚上岗,之前的老会计一直没计提,都放在最后一个月入费用里

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齐红老师 解答 2022-12-20 20:41

你好,也行的, 没问题

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同学您好,损益是按权责发生制进行确认的
2022-12-20
同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-12-06
你好 做分摊表,按月做分录  借管理费用等 贷应付账款  
2021-06-07
您好,可以计入预付款项科目,借成本费用科目,贷预付款项等
2022-03-26
你上个月是怎么账务处理的
2021-07-02
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