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银行存款支付三个月房租93558元,发票暂时没有给到,要怎么做分录,需要摊销吗?摊销怎么做分录

2022-04-12 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 14:11

您好 借:其他应付款93558 贷:银行存款93558 按月摊销 借:管理费用 93558/3=31186 贷:其他应付款-暂估 31186 收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款

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您好 借:其他应付款93558 贷:银行存款93558 按月摊销 借:管理费用 93558/3=31186 贷:其他应付款-暂估 31186 收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2022-04-12
借管理费用贷预付账款 每个月这样做就行了
2020-08-08
您好,可以计入预付款项科目,借成本费用科目,贷预付款项等
2022-03-26
你就好直接借应交税费,应交增值税进项,贷预付账款就可以的,然后摊销的时候,你按照含税的来摊销的是吗。
2024-03-06
同学,你好 借:管理费用-房租 长期待摊费用 贷:预付账款
2023-10-24
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