你好 (1)从一般纳税企业购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为1000000元,增值税130000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10 000元,增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (2)将一批材料用于建造办公楼,材料成本为10000元。 借:在建工程,贷:原材料 (3)购入工程物资一批,其价款 200000元,增值税专用发票上注明增值税为26000元,用银行存款支付。 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
.甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,转让金融商品适用的增值税税率为6%。该公司20×1年3月初“应交税费—未交增值税” 科目贷方余额为100 000元,“应交税费”其他明细科目无余额;3月份发生下列有关增值税的经济业务 (1)购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为200 000元,增值税为26 000元,经税务机关认证可以抵扣,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费1000元,运费增值税90元;材料已经到达并验收入库。 (2)购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为100 000元,增值税为13 000元,尚未经税务机关认证,货款尚未支付,原
华联公司为增值税-般纳税企业, 适用的增值税率为13%,存货收发采用实际成本法核算。该企业2019年发生下列经济业务: (1) 从般纳税企业购入一批原材料, 增值税专用发票上注明的原材料价款为1 000 00元增值税130 00元货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10 00元增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。(2) 将批材料用于建造办公楼,材料成本为10000元。(3) 购入工程物资批, 其价款为200 00元增值税专用发票上注明增值税为2600元用银行存款支付要求: 根据上述业务编制相关的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核 算。该企业2020年5月发生以下经济业务: (1)购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为 500 000元,货 款已经支付;购入材料过程中另支付运费1 000元,取得增值税专用发票,进项税额按9% 计算,材料已经到达并验收入库。 (2)收购农产品,实际支付的价款为20 000元,收购的农产品已验收入库,增值税抵 扣率为 9%。 (3)用原材料对外投资,该批原材料的成本为 500 000元,双方协议价格为1 600 000元。 (4)销售产品一批,销售价格为452 000元(含增值税),实际成本为360 000元,提 货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。
1、甲企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,存货收发采用实际成本核算。该企业2020年3月发生下列经济业务。 (1)购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税34 000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费1000元,材料已经到达并验收入库。 (2)将一批材料用于修建职工宿舍,材料成本为20000元。 (3)用原材料对外投资,该批材料的成本为500000元,双方协议价格为600000元。 (4)销售产品一批,销售价格为468000元(含增值税),实际成本为360 000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 (5)在月末盘亏材料一批,该批原材料的实际成本为30000元,经查属于仓库管理员造成的丢失,经批准可以处理,由其赔偿1000元。 要求:根据上述业务编制有关会计分录,并计算当期应交增值税。
华联公司为增值税一般税企业,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核算。该企业2019年发生下列经济业务:(1)从一般纳税企业购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为1000000元,增值税130000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10000元,增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。(4分)(2)将一批材料用于建造办公楼,材料成本为10000元。(3分)(3)购入工程物资一批,其价款为200000元,增值税专用发票上注明增值税为26000元,用银行存款支付。(3分)要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
行政单位上年预付的费用,应计入预付账款,但是直接计入了费用,第二年如何调账?分录怎么写?
老师你好,同一个跨区域事项报告可以开多张发票吗
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
老师,我想咨询一下股东的钱怎么从账上转出,能节税
老师你好,单位在23年发生一笔业务招待费,25你查出招待超标,收到退回给公司的招待费怎么做账
老师,残疾人保证金申报是什么时候报?
劳务公司当期未开票收入按合同收入入账,后期开票后做账红冲后,做正常分录合理吗?没开票怎么报税?按未开票申报,后期开票如何申报?
老师,这个要怎么填,法人什么东西都没有给我,我还联系不上他,季末总资产必须还必须大于1,五金制品有限公司,
这道题怎么做呢,写出过程
应收账款贷方余额在资产负债表上显示为负数,这个需要调整到别的科目吗