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你好老师,我们公司去年十一月份买了两台生产机器,当时入账时,不小心把它们作为费用化了,然后费用摊销了三年,现在才发现这个错误,请问怎么处理?可以把资产调出来吗

2022-12-15 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-15 09:56

你好,可以的,可以做更正处理。

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你好,可以的,可以做更正处理。
2022-12-15
你好! 做到2021年处理,你12月账务冲回再重新归集就可以。
2022-01-16
以下是补做分录步骤: 补记购入机器分录 借:固定资产(机器总价,含已付的税款金额) 贷:其他应付款——老板(因老板先垫付,先挂账) 老板垫付款项后续处理(若需报销等) 借:其他应付款——老板 贷:银行存款(或其他相应科目,看实际支付情况) 结转销售成本分录 借:主营业务成本(固定资产入账价值,若未折旧按原值) 贷:固定资产 注意要留存好相关业务凭证,如海关缴款书、款项支付及退回记录等,符合规定的进项税额可正常抵扣。
2024-11-29
你好;  你这个是 22年的1月的  业务; 那么可以红冲 在重新做的   
2022-04-07
您好,这个的话,1是可以填进去一些,然后再调增的这个的
2024-04-18
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