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本年度营收317000,招待费税前扣除317000*5‰=1585 招待费21569,如果按照60%税前扣除是21569*60%=12941.4 所以我们需要调增12941.4-1585的部分,是这么算吧?

2022-12-14 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 16:51

嗯嗯,你很棒,就是那样计算的

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齐红老师 解答 2022-12-14 16:52

眼花了哈,调整金额=21569-1585

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快账用户1614 追问 2022-12-15 08:55

对对对,昨天也是搞混了,这也就是说如果我不想交所得税,那就是利润表的亏损额至少得是21569-1585了。另外福利费是只要不超工资总额的14%就可以全额扣除是吧

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齐红老师 解答 2022-12-15 08:57

是的,就是那个意思的哈

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嗯嗯,你很棒,就是那样计算的
2022-12-14
你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18
2024-04-25
第一个根据你当月的销售额 按月控制 如果当月不好控制的话,看你这个月一到九月份的销售额就可以 问题二,福利费 他按工资的14%抵扣所得税 问题三,交企业所得税,如果你们单位是送给个人的,需要交五人所得20%的个税,送出去的金额乘以20%。
2022-09-05
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2020-12-09
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