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汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?

2024-04-25 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 17:03

你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18

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快账用户5280 追问 2024-04-25 17:14

那我在填写105000表格时,账载金额写9980.3,税收金额5988.18,调增金额3992.12,对吧?

那我在填写105000表格时,账载金额写9980.3,税收金额5988.18,调增金额3992.12,对吧?
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快账用户5280 追问 2024-04-25 17:15

下面这张图片才是对的吧?

下面这张图片才是对的吧?
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齐红老师 解答 2024-04-25 17:17

那我在填写105000表格时,账载金额写9980.3,税收金额5988.18,调增金额3992.12,对吧 是的

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:17

老师看了图片,没有问题的

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快账用户5280 追问 2024-04-25 17:19

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:19

不客气,同学,祝你生活愉快

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