你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理20000 固定资产减值准备 20000 累计折旧260000 贷:固定资产300000 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理3000 贷:银行存款3000 三、处置的收入 借:银行存款20000 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或者做相反分录
C公司拥有一台生产用的设备,因使用期满经批准报废后转入清理。该设备原始价值为330000元,累计折旧金额为299000元,已计提减值准备的金额为13000元。在清理过程中,以银行存款支付清理费用11000元,残料变卖收人为7500元。该项资产清理完毕,结转清理净损益。3.要求根据上述资料,编制相关会计分录。
1.东升公司一台机器设备,因为使用期满经批准报废。该设备原值为300000元,果计折旧为260000元,已提减值准备为20000元,清理过程中发生的清理费用用3000元用银行存款支付,取得变价收人为2000元(不考虑相关税费)。要求:数东升公司有关固定资产清理的会计分录。2.东升公司有一厂房因地震发生损毁,厂房原值为20000000元,累计折旧为1000000元,已提减值准备为40000元,在清理过程中用转账支票支付的清理费用为300000元,变价材料收人为400000元存人银行(不考虑相关税费)。要求:做东升公司固定资产清理的会计分录。
甲公司有一台设备,因使用期满经批准报废,该设备的原值为20000元,累计已提折旧18000元,已计提减值准备为500元,在清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,残料变卖收入为1000元存入银行。
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?