您好 请问上月暂估原材料跟本月有啥关系?不是已经包含在上月原材料里面了?
老师,我领用原材料进行加工,借:生产成本 贷:原材料 然后结转成本进入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 我这个单子上有两个成本金额。库存商品的成本应该是 结转过去的成本,还是入库时计算出来的成本,还是两个成本的和?
麻烦老师看一下是这样结转库存商品和成本增值税,缴纳增值税分录吗?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
老师,麻烦帮我看一下这张表格的,本月发出原材料和库存结余,库存商品指的是结转的库存商品和直接录的库存商品的总和,看一下是否是这样算的?
我们公司给实习生盖章签第三方协议 但不是真正要她来工作要交税吗
U8的凭证我是导入进去的,现在,在总账模块有个固定资产的凭证要删除,正常情况下,固定资产计提折旧是在固定资产模块生成凭证的,由于我的是通过数据工具导入的凭证,所以现在在总账模块我删除不了该凭证,在固定资产模块也找不到该凭证,也没办法删除
公允价值收益和投资收益有何区别?
投资了一家公司入股15万,现在这家公司亏损13万。我方现在清算按40%怎么清算
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我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
暂估的发票还没开过来,等发票开过来再红冲掉,写一下方便记录
本月领取原材料跟本月发出原材料金额不是一样吗?
本月发出原材料写错了?
按理本月发出跟本月领用原材料应该是一个数 您这出来两个数据 就不懂是什么意思
那本月结存呢
本月结存=期初余额%2B本期购进-本期领用
那我这边的本期购进原材料和本月领用的金额是一样的,买进的原材料全部用掉了
剩余原材料是这样算吗
那您图片上的不是这样体现的啊 您购进的是暂估的9976.2 但是您领用的不是啊
上月暂估76505.77,这个月发票开过来了,红冲之后剩余暂估9976.2
请问开了发票多少金额
76505.77-9976.2这个金额的发票
那9976.2也是入账到上月了 跟本月无关啊 怎么还是购进?
9976.2是本月剩余暂估原材料,还有这些发票未收到
您这个暂估的原材料上个月就计入原材料科目了 本月红冲暂估原材料是冲的多少金额?
上个月暂估的原材料,这个月红冲,然后这个月再重新暂估原材料,分录是这样写2笔
全额红冲了上个月的原材料 那当月再暂估 本月应该没有原材料入库了 可以您写的分录截图给我看看么 带上金额
老师麻烦看一下
红冲第一笔分录对的 那您发票入账金额呢? 这三笔分录的话 您原材料减少两笔 增加一笔 不对啊